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(十)审计风控部

时间:2024-01-06         浏览量:372

1.部门定位。公司内部审计风险防控及监事会管理部门。

2.部门职能。负责财务计划和预算的执行情况审计监督工作;负责财务收支及有关的经济活动的审计监督工作;负责经济效益、经济责任的审计监督工作;负责国有资源管理和使用情况审计监督工作;负责国家财经法规以及单位规章制度的执行情况的监督工作;负责企业改制、承包、租赁经营、资产重组的有关审计事项;负责国家拨付的各种专项资金使用的审计;负责违规经营投资的监督检查。负责协助公司监事会主席处理监事会日常事务;负责公司监事会工作会议的筹备,并协调落实监事会的决议或决定;负责协助公司监事会起草公司监事会年度工作计划及专项调研准备工作;负责协助公司监事会对公司财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督检查;负责公司监事会公文处理、档案管理、印鉴管理、函电收发及保密工作;负责协助公司监事会对外联系和接待工作


 

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